审计部(监事会办公室)
来源:甘肃省民航机场集团   发布时间:2020-01-05 11:16:07   编辑:网站管理员
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部门主要职能:依据相关法律法规、规章制度,围绕集团各项经营管理活动开展内部审计监督工作,负责集团内部控制制度建立及执行情况的监督评价,负责监事会日常事务。

部门具体职责:

1.建立并完善集团内部审计管理、风险管控、内部控制体系建设、标准化建设等相关制度,并组织实施;

2.负责对集团各单位财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、合同管理以及其他有关的经济活动的审计监督;

3.组织开展对集团各单位主要领导人员或主要业务部门负责人的经济责任审计;

4.负责对与公司经营活动有关的特定事项进行专项审计监督;

5.负责对基建工程和重大技术改造、大修等项目的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用情况进行审计监督;

6.负责对企业改制重组、股权转让、对外投资、重大合同、兼并破产、资产减值准备财务核销等重要经济行为的审计监督;

7.负责对企业经济担保、出借资金、委托理财、股票、期货、外汇以及金融衍生品等高风险投资业务的审计监督;

8.组织开展和落实审计后续管理工作,对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,将涉及责任追究的问题及时报告董事会,并将审计情况移交纪检监察等部门进行处理;

9.建立与完善覆盖集团全部业务领域、管理层级的完整的标准体系,发现和查找经营管理工作中的薄弱环节和控制缺陷,规范工作标准和流程,防范和管控各类风险;

10.负责监事会的日常事务;

11.指导、检查下属企业相关职能工作,制定本部门的年度计划、年度预算,并完成集团、党委、董事会交办的其他工作。